Müşteri Gelen Ödemeleri F-28'i SAP'de yayınlama

Anonim

Bu eğiticide, Gelen Ödemelerin Nasıl Gönderileceğini öğreneceğiz

Adım 1) Komut Alanına F-28 işlem kodunu girin

Adım 2) Sonraki ekranda aşağıdaki verileri girin

  1. Belge Tarihini Girin
  2. Şirket Kodunu Girin
  3. Ödeme Para Birimi Girin
  4. Ödemenin kaydedileceği Nakit / Banka Hesabını girin
  5. Ödeme Tutarını Girin
  6. Ödemeyi yapan müşterinin Müşteri Kimliğini girin

Adım 3) Bekleyen Fatura listesini görüntülemek için Açık Kalemleri İşle Düğmesine basın

Adım 4) Ödemeyi Fatura Tutarı ile dengelemek için Ödeme Tutarını Uygun Faturaya Atayın

Adım 5) Gelen Ödemeyi göndermek için Standart Araç Çubuğundan Gönder'e basın

Adım 6) Oluşturulacak Belge numarası için Durum çubuğunu kontrol edin

Gelen Ödemeleri başarıyla gönderdiniz